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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10345 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Conselhos Municipais da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CARIMBO NYKON 304 - COMDICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO DO COMDICA - CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3591/2018. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 OUTROS, CARIMBO NYKON 304 - COMDICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO DO COMDICA - CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3591/2018. 50,00
29/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO DO COMDICA - CONSELHO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3591/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 701 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C. S. WILLMS. 50,00
06/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310280 PAGTO. REF. EMPENHO 010345/2018 NOELI BUCKER VIANA - 25083 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.