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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11007 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TECIDO, ELÁSTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA AMBULÂNCIA, CFE MMEORANDO SS/AB Nº 1814/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3638/2018. 88,80 88,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 OUTROS, TECIDO, ELÁSTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA AMBULÂNCIA, CFE MMEORANDO SS/AB Nº 1814/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3638/2018. 88,80
01/10/2018 OUTROS, TECIDO, ELÁSTICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA AMBULÂNCIA, CFE MMEORANDO SS/AB Nº 1814/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3638/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 310 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 88,80
09/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011007/2018 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862 88,80
TOTAL 88,80 88,80 88,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.