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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11009 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: OFICINAS TERAPÊUTICAS
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TINTA P/ARTESANATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1824/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3639/2018. 90,10 90,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 OUTROS, TINTA P/ARTESANATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1824/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3639/2018. 90,10
06/09/2018 OUTROS, TINTA P/ARTESANATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE PINTURA DESTINADOS PARA AS OFICINAS TERAPÊUTICAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1824/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3639/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 90,10
17/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000535 PAGTO. REF. EMPENHO 011009/2018 MATT & MATT LTDA - 4258 90,10
TOTAL 90,10 90,10 90,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.