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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11021 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB1718 FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 963/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3658/2018. 76,00 76,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB1718 FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 963/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3658/2018. 76,00
06/09/2018 SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB1718 FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 963/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3658/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 480 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 76,00
12/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310284 PAGTO. REF. EMPENHO 011021/2018 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901 76,00
TOTAL 76,00 76,00 76,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.