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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAZZIOTIN SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11029 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, PAR MEIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIJAMA, MEIAS E TIP TOP DESTINADO PARA AUXÍLIO DO INFANTE SOB CAD. Nº 174 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3650/2018. 214,92 214,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, PAR MEIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIJAMA, MEIAS E TIP TOP DESTINADO PARA AUXÍLIO DO INFANTE SOB CAD. Nº 174 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3650/2018. 214,92
19/09/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIJAMA, MEIAS E TIP TOP DESTINADO PARA AUXÍLIO DO INFANTE SOB CAD. Nº 174 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3650/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10186 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 214,92
19/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000732 PAGTO. REF. EMPENHO 011029/2018 GRAZZIOTIN SA - 4643 214,92
TOTAL 214,92 214,92 214,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.