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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11033 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PNEUS NOS CARRINHOS DE MÃO E DE VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 960/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3665/2018. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PNEUS NOS CARRINHOS DE MÃO E DE VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 960/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3665/2018. 50,00
26/12/2018 SERVIÇO PNEUS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE PNEUS NOS CARRINHOS DE MÃO E DE VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 960/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3665/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 057 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 50,00
15/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854163 PAGTO. REF. EMPENHO 011033/2018 ALVICIO DE SOUZA E CIA LTDA ME - 2673 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.