Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARME COM PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 061/2014 E CONTRATO 198-2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2019. |
933,68 |
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25/09/2018 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3179 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. SETEMBRO/18. |
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233,42 |
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09/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3179 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. SETEMBRO/18. |
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233,42 |
19/10/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARME COM PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 061/2014 E CONTRATO 198-2014. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3285 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.OUTUBRO/2018. |
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233,42 |
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01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARME COM PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 061/2014 E CONTRATO 198-2014. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/3285 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.OUTUBRO/2018. |
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233,42 |
21/11/2018 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/3383; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.NOVEMBRO/18. |
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233,42 |
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03/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/3383; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.NOVEMBRO/18. |
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233,42 |
18/12/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALARME COM PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 061/2014 E CONTRATO 198-2014 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3503 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. DEZ/18. |
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233,42 |
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TOTAL |
933,68 |
933,68 |
700,26 |
SALDO A PAGAR |
233,42 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.