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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11062 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CARTUCHOS HP 664, 662 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 106/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3673/2018. 180,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 OUTROS, CARTUCHOS HP 664, 662 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 106/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3673/2018. 180,00
11/09/2018 OUTROS, CARTUCHOS HP 664, 662 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS PARA USO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 106/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3673/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.831.629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 180,00
18/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000594 PAGTO. REF. EMPENHO 011062/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.