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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11071 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS GRAFICOS, ATIVIDADE COLETIVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE ATIVIDADE COLETIVA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1734/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3679/2018. 165,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 MATERIAIS GRAFICOS, ATIVIDADE COLETIVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE ATIVIDADE COLETIVA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1734/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3679/2018. 165,00
18/09/2018 MATERIAIS GRAFICOS, ATIVIDADE COLETIVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS DE ATIVIDADE COLETIVA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1734/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3679/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 033 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE MARIANA RIBAS MORAES. 165,00
26/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011071/2018 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.