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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GESMARI INEZ JANDREY

Dados do Empenho
Número do empenho: 11080 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO A VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DIA 05/09/18 NA PUCRS EM PORTO ALEGRE/RS E REUNIÃO DO COEGEMAS/RS NA FAMURS DIA 06/06/18 CFE.MEMPRANDO INTERNO Nº 371/2018.SAÍDA ÁS DIA 05/09/18 AS 04:00H E RETORNO DIA 06/09/18 AS 19:00H. 0,00 308,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 VALOR REF.01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO A VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DIA 05/09/18 NA PUCRS EM PORTO ALEGRE/RS E REUNIÃO DO COEGEMAS/RS NA FAMURS DIA 06/06/18 CFE.MEMPRANDO INTERNO Nº 371/2018.SAÍDA ÁS DIA 05/09/18 AS 04:00H E RETORNO DIA 06/09/18 AS 19:00H. 308,00
31/08/2018 VALOR REF.01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO INTERSETORIAL DE PROMOÇÃO A VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO DIA 05/09/18 NA PUCRS EM PORTO ALEGRE/RS E REUNIÃO DO COEGEMAS/RS NA FAMURS DIA 06/06/18 CFE.MEMPRANDO INTERNO Nº 371/2018.SAÍDA ÁS DIA 05/09/18 AS 04:00H E RETORNO DIA 06/09/18 AS 19:00H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 308,00
04/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11080/2018 GESMARI INEZ JANDREY - 16038 308,00
TOTAL 308,00 308,00 308,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.