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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PEGASUS ATACADISTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11111 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 1000 unids 2,15 2,15
1.00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids. 7,25 7,25
1.00 LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 100 FOLHAS. COR CAPA: PRETA VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, MEMORANDO INTERNO 295/2018. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 1000 unids GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - caixa c/ 5000 unids. LIVRO ATA, CAPA DURA, PAUTADO, FORMATO 205x305mm, COM 100 FOLHAS. COR CAPA: PRETA VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SEC.IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, MEMORANDO INTERNO 295/2018. 29,40
09/10/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9198 ANEXA E ATESTADA PELA RESP. DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 29,40
15/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853879 PAGTO. REF. EMPENHO 011111/2018 PEGASUS ATACADISTA LTDA ME - 19238 29,40
TOTAL 29,40 29,40 29,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.