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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASTOR STAUDT ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11272 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Apontador de lápis em metal 1,56 6,24
12.00 Arquivo morto polionda plástica com aproximadamente 360mm 7,40 88,80
10.00 FITA CORRETIVA COM TAMPA DESLIZANTE; GRIP EMBORRACHADO PARA MELHOR APLICAÇÃO COM 5MMX5.5MM 10,49 104,90
4.00 Régua plástica , colorida e/ou transparente , (30 cm) 2,45 9,80
40.00 Tecido TNT - 40 cm de altura. As cores serão definidas pela contratante no momento da aquisição. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, MEMORANDO SS/AB Nº 1805/2018. 1,86 74,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 Apontador de lápis em metal Arquivo morto polionda plástica com aproximadamente 360mm FITA CORRETIVA COM TAMPA DESLIZANTE; GRIP EMBORRACHADO PARA MELHOR APLICAÇÃO COM 5MMX5.5MM Régua plástica , colorida e/ou transparente , (30 cm) Tecido TNT - 40 cm de altura. As cores serão definidas pela contratante no momento da aquisição. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 006-2018 DO COMAJA, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ É ÓRGÃO PARTICIPANTE, MEMORANDO SS/AB Nº 1805/2018. 284,14
05/11/2018 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.762 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 284,14
09/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011272/2018 ASTOR STAUDT ME - 19860 284,14
TOTAL 284,14 284,14 284,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.