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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11310 Data de lançamento: 04/09/2018
Tipo de empenho: SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SEGURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 DA SECRETARAI DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1753/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3762/2018. 2.823,11 2.823,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2018 SERVIÇO SEGURO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 DA SECRETARAI DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1753/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3762/2018. 2.823,11
24/09/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA IYR 5445 DA SECRETARAI DE SÁUDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1753/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3762/2018.LIQUIDADO CFE BOLETO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 2.823,11
25/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011310/2018 ESSOR SEGUROS S A - 22318 2.823,11
TOTAL 2.823,11 2.823,11 2.823,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.