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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11316 Data de lançamento: 04/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.05.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa: ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TELHAS, CUMMEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 003061, CFE MEMORANDO AS Nº 365/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3766/2018. 687,90 687,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2018 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TELHAS, CUMMEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 003061, CFE MEMORANDO AS Nº 365/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3766/2018. 687,90
20/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 003061, CFE MEMORANDO AS Nº 365/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3766/2018.LIQUIDADO CFE DANFEs Nº 70562 E 70563 ANEXAS E ATESTADAS PELA COORD DO DPTO DE HABITAÇÃO MARIA E. D. TEDESCO. 687,90
21/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011316/2018 QUERO QUERO SA - 3315 687,90
TOTAL 687,90 687,90 687,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.