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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11397 Data de lançamento: 10/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1908/2018. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2018 VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1908/2018. 4.000,00
28/09/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/021152956; 890/021148342; 890/021149158; 890/021152635; 890/021152727; 890/021152917; 890/021153067; 890/021152866; 890/021152772; 890/021152679; 890/021152580; 890/021152527; 890/021152382; 890/021152430; 890/021152327; 890/021152277; 890/021148447; 890/021148565; 890/021148648; 890/021148714; 890/021148942; 890/021149089;ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 2.162,99
05/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/021152956; 890/021148342; 890/021149158; 890/021152635; 890/021152727; 890/021152917; 890/021153067; 890/021152866; 890/021152772; 890/021152679; 890/021152580; 890/021152527; 890/021152382; 890/021152430; 890/021152327; 890/021152277; 890/021148447; 890/021148565; 890/021148648; 890/021148714; 890/021148942; 890/021149089;ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 2.162,99
08/11/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/021592291; 890/021592307; 890/021592320; 890/021592327; 890/021592336; 890/021592347; 890/021592355; 890/021592372; 890/021583032; 890/021583290; 890/021583406; 890/021583459; 890/021583564; 890/021583624; 890/021583684; 890/021583766; 890/021583353; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECR DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. REF OUT/18. 1.725,15
08/11/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO. -111,86
22/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328581 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/021592291; 890/021592307; 890/021592320; 890/021592327; 890/021592336; 890/021592347; 890/021592355; 890/021592372; 890/021583032; 890/021583290; 890/021583406; 890/021583459; 890/021583564; 890/021583624; 890/021583684; 890/021583766; 890/021583353; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECR DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. REF OUT/18. 1.725,15
TOTAL 3.888,14 3.888,14 3.888,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.