Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2018 |
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1908/2018. |
4.000,00 |
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28/09/2018 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/021152956; 890/021148342; 890/021149158; 890/021152635; 890/021152727; 890/021152917; 890/021153067; 890/021152866; 890/021152772; 890/021152679; 890/021152580; 890/021152527; 890/021152382; 890/021152430; 890/021152327; 890/021152277; 890/021148447; 890/021148565; 890/021148648; 890/021148714; 890/021148942; 890/021149089;ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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2.162,99 |
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05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/021152956; 890/021148342; 890/021149158; 890/021152635; 890/021152727; 890/021152917; 890/021153067; 890/021152866; 890/021152772; 890/021152679; 890/021152580; 890/021152527; 890/021152382; 890/021152430; 890/021152327; 890/021152277; 890/021148447; 890/021148565; 890/021148648; 890/021148714; 890/021148942; 890/021149089;ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. |
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2.162,99 |
08/11/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/021592291; 890/021592307; 890/021592320; 890/021592327; 890/021592336; 890/021592347; 890/021592355; 890/021592372; 890/021583032; 890/021583290; 890/021583406; 890/021583459; 890/021583564; 890/021583624; 890/021583684; 890/021583766; 890/021583353; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECR DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. REF OUT/18. |
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1.725,15 |
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08/11/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO. |
-111,86 |
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22/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328581
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/021592291; 890/021592307; 890/021592320; 890/021592327; 890/021592336; 890/021592347; 890/021592355; 890/021592372; 890/021583032; 890/021583290; 890/021583406; 890/021583459; 890/021583564; 890/021583624; 890/021583684; 890/021583766; 890/021583353; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECR DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. REF OUT/18. |
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1.725,15 |
TOTAL |
3.888,14 |
3.888,14 |
3.888,14 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.