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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11419 Data de lançamento: 10/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ROLDANA P/PORTA CORRER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA DESTINADA PARA KOMBI Nº 139 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3870/2018. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2018 PEÇAS, ROLDANA P/PORTA CORRER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA DESTINADA PARA KOMBI Nº 139 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3870/2018. 45,00
12/09/2018 PEÇAS, ROLDANA P/PORTA CORRER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA DESTINADA PARA KOMBI Nº 139 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3870/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 292 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 45,00
18/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861091 PAGTO. REF. EMPENHO 011419/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.