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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11523 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO, CABEÇA IMPRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA IMPRESSORA HP F2050 DA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 162/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3968/2018. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 SERVIÇO, CABEÇA IMPRESSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA IMPRESSORA HP F2050 DA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 162/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3968/2018. 120,00
14/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA IMPRESSORA HP F2050 DA SECRETARIA DE IND E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 162/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3968/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.207.573 ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. 120,00
19/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854115 PAGTO. REF. EMPENHO 011523/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.