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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11531 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 IMPRESORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSSORA HP 4280 E MONITOR LCD, CFE MEMORANDO SE 826/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3975/2018. 145,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 IMPRESORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSSORA HP 4280 E MONITOR LCD, CFE MEMORANDO SE 826/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3975/2018. 145,00
28/09/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSSORA HP 4280 E MONITOR LCD, CFE MEMORANDO SE 826/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3975/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.162.603 E 021.162.501 ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES. 145,00
05/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861186 PAGTO. REF. EMPENHO 011531/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.