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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11544 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, PLUG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA REFORMA NA REDE DE LUZ NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1017/2018.ORDEM DE COMPRA 3983/2018. 23,64 23,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, PLUG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA REFORMA NA REDE DE LUZ NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1017/2018.ORDEM DE COMPRA 3983/2018. 23,64
27/09/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA REFORMA NA REDE DE LUZ NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1017/2018.ORDEM DE COMPRA 3983/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 355 ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 23,64
02/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310324 PAGTO. REF. EMPENHO 011544/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 23,64
TOTAL 23,64 23,64 23,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.