MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1943/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4015/2018.
658,90
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1943/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4015/2018.
658,90
02/10/2018
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/6367; E/220; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
658,90
09/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011575/2018
SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53
658,90
TOTAL
658,90
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.