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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11575 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE SMEC
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1943/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4015/2018. 658,90 658,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1943/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4015/2018. 658,90
02/10/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/6367; E/220; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 658,90
09/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011575/2018 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 658,90
TOTAL 658,90 658,90 658,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.