VALOR REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS "IN NATURA" NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDECIADOS CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
VALOR REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS "IN NATURA" NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDECIADOS CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016.
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17/09/2018
VALOR REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO MAGNÉTICO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS "IN NATURA" NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDECIADOS CFE. CONTRATO Nº 108/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2016. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
5,00
19/09/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011644/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO - 5072
5,00
TOTAL
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5,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.