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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 11650 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função: Trabalho
Subfunção: Empregabilidade
Projeto / Atividade: SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa: 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SINE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, SCANNER SAMSUNG, FONTE MONITOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO SINE, CFE MEMORANDO SAP 387/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4018/2018. 170,00 170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 OUTROS, SCANNER SAMSUNG, FONTE MONITOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA DO SINE, CFE MEMORANDO SAP 387/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4018/2018. 170,00
29/10/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/021351162; 890/021348447; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA STASH E PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. 170,00
06/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853976 PAGTO. REF. EMPENHO 011650/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.