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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLEITON WACHTER 00164063030

Dados do Empenho
Número do empenho: 12316 Data de lançamento: 26/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO INSTALAÇÃO CABO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS E DIVISORES DE ALTA FREQUÊNCIA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4101/2018. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2018 SERVIÇO INSTALAÇÃO CABO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS E DIVISORES DE ALTA FREQUÊNCIA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4101/2018. 100,00
28/09/2018 SERVIÇO INSTALAÇÃO CABO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS E DIVISORES DE ALTA FREQUÊNCIA NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 4101/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 100,00
09/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012316/2018 CLEITON WACHTER 00164063030 - 24749 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.