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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 12377 Data de lançamento: 27/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 65 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019. 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2018 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/09/2019. 25.000,00
31/10/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/204 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2018. 9.405,00
08/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000296 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/204 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2018. 9.405,00
29/11/2018 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -632,50
30/11/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/208 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2018. 8.500,00
30/11/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2018. 50,00
06/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000304 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/208 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2018. 8.550,00
19/12/2018 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -855,00
27/12/2018 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/214 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2018. 5.557,50
09/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000307 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 42 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,42 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E CONTRATO Nº192/2015. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/214 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2018. 5.557,50
TOTAL 23.512,50 23.512,50 23.512,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.