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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12521 Data de lançamento: 01/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE P/PASSO FUNDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE (IDA E VOLTA) PARA 02 PROFISSIONAIS DA UPF E CAIXAS COM ANIMAIS (SERPENTES) PARA EXPOSIÇÃO DE SERPENTÁRIO NO DIA 05/10/2018 NO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 850/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4153/2018. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2018 TRANSPORTE P/PASSO FUNDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE (IDA E VOLTA) PARA 02 PROFISSIONAIS DA UPF E CAIXAS COM ANIMAIS (SERPENTES) PARA EXPOSIÇÃO DE SERPENTÁRIO NO DIA 05/10/2018 NO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 850/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4153/2018. 800,00
10/10/2018 TRANSPORTE P/PASSO FUNDO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE (IDA E VOLTA) PARA 02 PROFISSIONAIS DA UPF E CAIXAS COM ANIMAIS (SERPENTES) PARA EXPOSIÇÃO DE SERPENTÁRIO NO DIA 05/10/2018 NO GINÁSIO DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 850/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4153/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 800,00
16/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861136, 861135 PAGTO. REF. EMPENHO 012521/2018 AIRTO SCAPINI ME - 5146 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 10/10/2018 26,40 Lançada
TOTAL   26,40