3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, PARAFUSO RODA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1077/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4182/2018.
35,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2018
OUTROS, PARAFUSO RODA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1077/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4182/2018.
350,00
08/10/2018
OUTROS, PARAFUSO RODA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1077/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4182/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21303270 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
350,00
15/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853137
PAGTO. REF. EMPENHO 012551/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.