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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12551 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 OUTROS, PARAFUSO RODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1077/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4182/2018. 35,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 OUTROS, PARAFUSO RODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1077/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4182/2018. 350,00
08/10/2018 OUTROS, PARAFUSO RODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 1077/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4182/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21303270 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 350,00
15/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853137 PAGTO. REF. EMPENHO 012551/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.