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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JONAS GARGARO SOARES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12602 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, PAR MEIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AUXÍLIO NATALIDADE PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 0001078, CFE MEMORANDO AS 418/2018.ORDEM DE COMPRA 4219/2018. 159,50 159,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, PAR MEIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AUXÍLIO NATALIDADE PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 0001078, CFE MEMORANDO AS 418/2018.ORDEM DE COMPRA 4219/2018. 159,50
29/10/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AUXÍLIO NATALIDADE PARA PESSOA SOB CADASTRO Nº 0001078, CFE MEMORANDO AS 418/2018.ORDEM DE COMPRA 4219/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 021.505.043 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 159,50
05/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850714 PAGTO. REF. EMPENHO 012602/2018 JONAS GARGARO SOARES ME - 21089 159,50
TOTAL 159,50 159,50 159,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.