O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GABRIEL TREIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 12607 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Ciclovia Municipal
Conta de Despesa: 4490.51.91.04.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - ESPAÇOS ESPORTIVOS
Natureza da despesa: CICLOVIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MURO CONTENÇÃO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE PILARES DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NA MARGEM DA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER PARA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 1067/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4224/2018. 8.800,00 8.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 SERVIÇO MURO CONTENÇÃO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE PILARES DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NA MARGEM DA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER PARA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 1067/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4224/2018. 8.800,00
30/10/2018 SERVIÇO MURO CONTENÇÃO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE PILARES DE CONCRETO PARA COLOCAÇÃO NA MARGEM DA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER PARA CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA, CFE MEMORANDO SO 1067/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 4224/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21532616 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 8.800,00
06/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853898 PAGTO. REF. EMPENHO 012607/2018 GABRIEL TREIN - 27215 8.800,00
TOTAL 8.800,00 8.800,00 8.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.