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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVANDRO MEIRELES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12608 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: SETOR FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Setor Financeiro
Conta de Despesa: 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS MANUTENÇÃO MONITOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE COMPUTADOR DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO SF 280/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4225/2018. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 PEÇAS MANUTENÇÃO MONITOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE COMPUTADOR DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO SF 280/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4225/2018. 80,00
29/10/2018 PEÇAS MANUTENÇÃO MONITOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE COMPUTADOR DA TESOURARIA, CFE MEMORANDO SF 280/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4225/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.352.906 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. INFORMÁTICA JEISON DRUMM. 80,00
06/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853976 PAGTO. REF. EMPENHO 012608/2018 IVANDRO MEIRELES - 21463 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.