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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12615 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA CORTAR GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMAN, CFE MEMORANDO SE 894/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4232/2018. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA CORTAR GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMAN, CFE MEMORANDO SE 894/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4232/2018. 100,00
10/10/2018 SERVIÇO MANUTENÇÃO MÁQUINA CORTAR GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMAN, CFE MEMORANDO SE 894/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4232/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 021 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES. 100,00
16/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861134 PAGTO. REF. EMPENHO 012615/2018 ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.