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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1264 Data de lançamento: 24/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 SERINGA 10ML S/AG 0,24 120,00
500.00 SERINGA 20ML S/AG 0,38 190,00
10.00 ALMOTOLIS 250ML MARRON 2,49 24,90
100.00 TESTE DE GRAVIDEZ 0,90 90,00
2.00 AGUA OXIGENADA 3% 10VOL 1L 3,79 7,58
50.00 COMPRESSA 7,5X7,5 PC/500UN 24,54 1.227,00
50.00 COMPRESSA 10X10 PC/500UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 191/2018. 34,15 1.707,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2018 SERINGA 10ML S/AG SERINGA 20ML S/AG ALMOTOLIS 250ML MARRON TESTE DE GRAVIDEZ AGUA OXIGENADA 3% 10VOL 1L COMPRESSA 7,5X7,5 PC/500UN COMPRESSA 10X10 PC/500UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 191/2018. 3.366,98
29/01/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 191/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/48192 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 3.359,40
05/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000243 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 191/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/48192 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 3.359,40
05/07/2018 SERINGA 10ML S/AG SERINGA 20ML S/AG ALMOTOLIS 250ML MARRON TESTE DE GRAVIDEZ AGUA OXIGENADA 3% 10VOL 1L COMPRESSA 7,5X7,5 PC/500UN COMPRESSA 10X10 PC/500UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 191/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52190 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 7,58
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERINGA 10ML S/AG SERINGA 20ML S/AG ALMOTOLIS 250ML MARRON TESTE DE GRAVIDEZ AGUA OXIGENADA 3% 10VOL 1L COMPRESSA 7,5X7,5 PC/500UN COMPRESSA 10X10 PC/500UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS E MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 191/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52190 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 7,58
TOTAL 3.366,98 3.366,98 3.366,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.