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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1266 Data de lançamento: 24/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 APARELHO TELEFONICO SEM FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DESTINADO PARA RECEPEÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO SE 0039/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 169/2018. 97,00 97,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2018 APARELHO TELEFONICO SEM FIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DESTINADO PARA RECEPEÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO SE 0039/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 169/2018. 97,00
25/01/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DESTINADO PARA RECEPEÇÃO DA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO SE 0039/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 169/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2/6316 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES. 97,00
05/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860339 PAGTO. REF. EMPENHO 001266/2018 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 97,00
TOTAL 97,00 97,00 97,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.