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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12693 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso: FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CAMA ELÁSTICA, TOBOGÃ VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 11/10, CFE MEMORANDO AS 422/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4284/2018. 349,90 349,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 SERVIÇO CAMA ELÁSTICA, TOBOGÃ VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 11/10, CFE MEMORANDO AS 422/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4284/2018. 349,90
08/11/2018 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O DIA DAS CRIANÇAS NO CENTRO SOCIAL FLORESTA NO DIA 11/10, CFE MEMORANDO AS 422/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4284/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 349,90
13/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012693/2018 DELMAR LIMA DA SILVA - 24989 349,90
TOTAL 349,90 349,90 349,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.