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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12700 Data de lançamento: 09/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR LUBRAX CH 4, 10LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADOS PARA REALIZAÇAÕ DE TESTE DE VAZÃO NO POÇO DA REDE COMUNITÁRIA DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 325/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4023/2018.EMP.COMP. AO Nº 11655/2018. 0,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2018 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR LUBRAX CH 4, 10LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADOS PARA REALIZAÇAÕ DE TESTE DE VAZÃO NO POÇO DA REDE COMUNITÁRIA DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 325/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4023/2018.EMP.COMP. AO Nº 11655/2018. 90,00
09/10/2018 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR LUBRAX CH 4, 10LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADOS PARA REALIZAÇAÕ DE TESTE DE VAZÃO NO POÇO DA REDE COMUNITÁRIA DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SAPMA Nº 325/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 4023/2018.EMP.COMP. AO Nº 11655/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 137.971 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. AGRIC.PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE. 90,00
16/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853891 PAGTO. REF. EMPENHO 012700/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5360 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.