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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLI VAZ GONÇALVES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1272 Data de lançamento: 24/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 181 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN Nº 181, CONFORME MEMORANDO AS 0015/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 175/2018. 29,90 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2018 SERVIÇO DE LAVAGEM FROTA 181 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN Nº 181, CONFORME MEMORANDO AS 0015/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 175/2018. 29,90
09/02/2018 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO SPIN Nº 181, CONFORME MEMORANDO AS 0015/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 175/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/39 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN. 29,90
16/02/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001272/2018 MARLI VAZ GONÇALVES ME - 20377 29,90
TOTAL 29,90 29,90 29,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.