3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, SEPARADOR, MOLA, PINO CENTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1718 FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1099/2018.ORDEM DE COMPRA 4307/2018.
375,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
PEÇAS, SEPARADOR, MOLA, PINO CENTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1718 FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1099/2018.ORDEM DE COMPRA 4307/2018.
375,00
22/10/2018
PEÇAS, SEPARADOR, MOLA, PINO CENTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO MB 1718 FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1099/2018.ORDEM DE COMPRA 4307/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.459.525 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
375,00
25/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853923
PAGTO. REF. EMPENHO 012722/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.