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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12730 Data de lançamento: 10/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, LAMPADA, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1100/2018.ORDEM DE COMPRA 4367/2018. 234,00 234,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2018 PEÇAS, LAMPADA, LANTERNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1100/2018.ORDEM DE COMPRA 4367/2018. 234,00
19/10/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO MB 2729, FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 1100/2018.ORDEM DE COMPRA 4367/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/5717 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 234,00
23/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853144 PAGTO. REF. EMPENHO 012730/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 234,00
TOTAL 234,00 234,00 234,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.