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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12737 Data de lançamento: 10/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 47 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.1] ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. 0,00 625,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2018 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.1] ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. 625,44
31/10/2018 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.1] ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 118870 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2018. 200,52
08/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861231 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.1] ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 118870 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/2018. 200,52
29/11/2018 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.1] ADITIVO AO CONTRATO 180-2017.LIQUIDADO CFE NF Nº 133739 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTR. ANDRIGO FENNER.NOV/18. 200,52
11/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861337 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.1] ADITIVO AO CONTRATO 180-2017.LIQUIDADO CFE NF Nº 133739 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTR. ANDRIGO FENNER.NOV/18. 200,52
28/12/2018 VLR. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EMEF ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.1] ADITIVO AO CONTRATO 180-2017, VIGÊNCIA ATÉ 10/10/2019. LIQUIDADO CFE. NF148900 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. DEZ/2018. 200,52
28/12/2018 ANULADO EMPENHO A MAIOR. -23,88
11/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861440 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12737/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 16998 200,52
TOTAL 601,56 601,56 601,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.