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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DAVID FERNANDES GOMES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12858 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR A 1ª DAMA E O PREFEITO PARA DIVULGAÇÃO E CONVITE DA 12ª EXPOIBI NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, GABINETES DOS DEPUTADOS, RÁDIOS E LOCAIS DIVERSOS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/10 ÀS 11:30 HORAS E RETORNO DIA 16/10 ÀS 23:00 HORAS, CFE MEMORANDO AS 436/2018. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR A 1ª DAMA E O PREFEITO PARA DIVULGAÇÃO E CONVITE DA 12ª EXPOIBI NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, GABINETES DOS DEPUTADOS, RÁDIOS E LOCAIS DIVERSOS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/10 ÀS 11:30 HORAS E RETORNO DIA 16/10 ÀS 23:00 HORAS, CFE MEMORANDO AS 436/2018. 300,00
11/10/2018 VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR A 1ª DAMA E O PREFEITO PARA DIVULGAÇÃO E CONVITE DA 12ª EXPOIBI NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, GABINETES DOS DEPUTADOS, RÁDIOS E LOCAIS DIVERSOS EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 15/10 ÀS 11:30 HORAS E RETORNO DIA 16/10 ÀS 23:00 HORAS, CFE MEMORANDO AS 436/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 300,00
15/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012858/2018 DAVID FERNANDES GOMES - 3921 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.