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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066

Dados do Empenho
Número do empenho: 12888 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Feiras e Exposições
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: EXPOIBI 2018
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO PENTEADO E MAQUIAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA AS 04 SOBERANS DO MUNICÍPIO DURANTE DIVULGAÇÃO DA 12ª EXPOIBI NOS DIAS 15 A 17/10 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS 83/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4442/2018. 500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 SERVIÇO PENTEADO E MAQUIAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA AS 04 SOBERANS DO MUNICÍPIO DURANTE DIVULGAÇÃO DA 12ª EXPOIBI NOS DIAS 15 A 17/10 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS 83/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4442/2018. 1.500,00
19/11/2018 SERVIÇO PENTEADO E MAQUIAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PENTEADO E MAQUIAGEM PARA AS 04 SOBERANS DO MUNICÍPIO DURANTE DIVULGAÇÃO DA 12ª EXPOIBI NOS DIAS 15 A 17/10 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO AS 83/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4442/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREEDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. 850,00
19/11/2018 EMPENHO ANULADO DEVIDO SOMENTE REALIZAÇÃO DE 02 DIAS DE SERVIÇO. -650,00
22/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854006 PAGTO. REF. EMPENHO 012888/2018 DIANA BOURSCHEID 01542180066 - 20648 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.