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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAIARA LORIANE DAL MOLIN 02119254036

Dados do Empenho
Número do empenho: 12893 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: GABINETE DA PRIMEIRA DAMA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Ações do Gabinete da Primeira-Dama
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO ENCONTRO DE PRIMEIRAS DAMAS NO DIA 19/10, CFE MEMORANDO SAP 427/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4447/2018. 1.700,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO ENCONTRO DE PRIMEIRAS DAMAS NO DIA 19/10, CFE MEMORANDO SAP 427/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4447/2018. 1.700,00
23/10/2018 SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DO ENCONTRO DE PRIMEIRAS DAMAS NO DIA 19/10, CFE MEMORANDO SAP 427/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4447/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.700,00
29/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853151 PAGTO. REF. EMPENHO 012893/2018 MAIARA LORIANE DAL MOLIN 02119254036 - 27209 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.