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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12904 Data de lançamento: 15/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, ARRUELA, CADEADO, PORCA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1120/2018.ORDEM DE COMPRA 4458/2018. 97,48 97,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2018 OUTROS, ARRUELA, CADEADO, PORCA, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1120/2018.ORDEM DE COMPRA 4458/2018. 97,48
19/10/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1120/2018.ORDEM DE COMPRA 4458/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/52807 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 97,48
25/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853911 PAGTO. REF. EMPENHO 012904/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 97,48
TOTAL 97,48 97,48 97,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.