3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RETENTOR, CUBO GRAXA, ARANHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1111/2018.ORDEM DE COMPRA 4487/2018.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2018
PEÇAS, RETENTOR, CUBO GRAXA, ARANHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1111/2018.ORDEM DE COMPRA 4487/2018.
200,00
19/10/2018
PEÇAS, RETENTOR, CUBO GRAXA, ARANHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1111/2018.ORDEM DE COMPRA 4487/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.440.607 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
200,00
25/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853923
PAGTO. REF. EMPENHO 012937/2018
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.