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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12938 Data de lançamento: 16/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CATRACA TRASEIRA 2 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1109/2018.ORDEM DE COMPRA 4490/2018. 655,00 655,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2018 PEÇAS, CATRACA TRASEIRA 2 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1109/2018.ORDEM DE COMPRA 4490/2018. 655,00
19/10/2018 PEÇAS, CATRACA TRASEIRA 2 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 1109/2018.ORDEM DE COMPRA 4490/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº21.439.984 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 655,00
25/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853923 PAGTO. REF. EMPENHO 012938/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 655,00
TOTAL 655,00 655,00 655,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.