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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12943 Data de lançamento: 16/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, SOQUETE, LAMPADA, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VTR CORSA DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 167/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 4494/2018. 94,00 94,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2018 PEÇAS, SOQUETE, LAMPADA, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VTR CORSA DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 167/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 4494/2018. 94,00
29/10/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5727 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA E PELO AUX ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS ELIAS PONSONI. 94,00
05/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000602 PAGTO. REF. EMPENHO 012943/2018 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 94,00
TOTAL 94,00 94,00 94,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.