O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12948 Data de lançamento: 16/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 15 INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES CIDADANIA SUSTENTÁVEL REALIZAR OFICINAS DE TREINAMENTO EM CRUZ ALTA NO DIA 17/10, CFE MEMORANDO DMMA 109/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4500/2018. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2018 TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 15 INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES CIDADANIA SUSTENTÁVEL REALIZAR OFICINAS DE TREINAMENTO EM CRUZ ALTA NO DIA 17/10, CFE MEMORANDO DMMA 109/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4500/2018. 350,00
30/10/2018 TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 15 INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES CIDADANIA SUSTENTÁVEL REALIZAR OFICINAS DE TREINAMENTO EM CRUZ ALTA NO DIA 17/10, CFE MEMORANDO DMMA 109/2018.ORDEM DE SERVIÇO 4500/2018. LIQUIDADO CFE. DACTE Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.MEIO AMBIENTE FRANCIELI BIANCA SANDRI. 350,00
01/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850496, 850495 PAGTO. REF. EMPENHO 012948/2018 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 30/10/2018 11,55 Lançada
TOTAL   11,55