3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CONTACTORA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE CONTACTADORA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1133/2018.ORDEM DE COMPRA 4531/2018.
133,29
133,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, CONTACTORA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE CONTACTADORA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1133/2018.ORDEM DE COMPRA 4531/2018.
133,29
19/11/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE CONTACTADORA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1133/2018.ORDEM DE COMPRA 4531/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 388 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
133,29
21/11/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853160
PAGTO. REF. EMPENHO 013042/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
133,29
TOTAL
133,29
133,29
133,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.