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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13047 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, SACO LIXO 130 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130LT DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1151/2018.ORDEM DE COMPRA 4534/2018. 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 OUTROS, SACO LIXO 130 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130LT DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1151/2018.ORDEM DE COMPRA 4534/2018. 110,00
24/10/2018 OUTROS, SACO LIXO 130 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 130LT DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1151/2018.ORDEM DE COMPRA 4534/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7597 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 110,00
29/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853934 PAGTO. REF. EMPENHO 013047/2018 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.