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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13048 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, TORQUE, ARAME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1152/2018.ORDEM DE COMPRA 4535/2018. 145,55 145,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 OUTROS, TORQUE, ARAME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1152/2018.ORDEM DE COMPRA 4535/2018. 145,55
23/10/2018 OUTROS, TORQUE, ARAME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1152/2018.ORDEM DE COMPRA 4535/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52889 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 145,55
31/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853954 PAGTO. REF. EMPENHO 013048/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 145,55
TOTAL 145,55 145,55 145,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.