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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 13059 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTRO AR EXTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO DESTINADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 64, CFE MEMORANDO SO 1159/2018.ORDEM DE COMPRA 4544/2018. 95,62 95,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 PEÇAS, FILTRO AR EXTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO DESTINADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 64, CFE MEMORANDO SO 1159/2018.ORDEM DE COMPRA 4544/2018. 95,62
29/10/2018 PEÇAS, FILTRO AR EXTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO DESTINADO PARA CONSERTO DO CARREGADOR FROTA 64, CFE MEMORANDO SO 1159/2018.ORDEM DE COMPRA 4544/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8733 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 95,62
05/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853884 PAGTO. REF. EMPENHO 013059/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 95,62
TOTAL 95,62 95,62 95,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.